老师好 如果发现去年的银行日记账少做540元 现 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 答
他给我开4000一个月每个月上六休一,每天是多少钱? 问
如果是一个月30天的4000÷26 答
计提工资这样子可以吗借:管理费用-职工薪酬 3400 问
你好,这个不对,借管理费用工资贷应付职工薪酬工资34000。 答
这个9000为啥不用做1-消费税的动作呢 问
您好,因为9000他就是个销售价格,直接给我们就不用计算了呀,组价是最后用的, 答
丙公司和丁公司为非同一控制下的两家独立公司。2 问
借:长期股权投资 3,100,000 贷:银行存款 3,100,000 借:长期股权投资 - 损益调整 700,000 (2,000,000 × 35%) 贷:投资收益 700,000 借:应收股利 490,000 (1,400,000 × 35%) 贷:长期股权投资 - 损益调整 490,000 借:银行存款 490,000 贷:应收股利 490,000 借:投资收益 1,505,000 (4,300,000 × 35%) 贷:长期股权投资 - 损益调整 1,505,000 答
老师 您好!我公司是规模纳税人,我公司(甲公司)给乙公司提供物业管理服务,2019年4月25日我公司去税务局代开了一张增值税专用发票价税合计82400元,给乙公司,至今尚未收到这笔钱,那么我的会计分录应该怎么写呢?
答: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我公司找了甲公司给乙公司提供技术服务,我公司赚中间差价。我公司先付了钱给甲公司,甲公司开了技术服务费的发票给我公司。甲公司还没有提供服务给乙公司,乙公司还没有付钱给我司,我司也未开发票给乙公司。问,这张发票如何做会计凭证?如果直接做主营业务成本或其他业务成本的话,收入尚不能确定。。
答: 你好,学员,可以先做预付账款