老师这个不定项,销售取得普通发票50万,可以抵扣吗? 问
你好,问的是销项税,不论开专用发票还是普通发票都要交税的 答
老师 我想知道上个月有没有留底税额的话是看3月 问
你好 可以看3月的纳税申报表里面的期末余额表的哈 答
老师这个成本不是按双方协商入账吗?也就是合同价 问
您好,因为对外就是公允价值,协议的不公允了,也就是不能自已约定一个不公允价值调节利润,比如这个利润少了5,税务不认的,少交税了 非同一控制下:步骤1:支付对价的公允价值=长投入账成本 (入账跟比例无关) 步骤2:结转支付对价的账面价值 步骤3:各项支付对价的公允价值与支付对价账面价值的差额处理 答
老师 上午好 我公司外账打算换一家公司做 请问 问
你好,我我发给你交接清单你看一下,按照这个就行。 答
老师您好,装修公司(主要是家装),用到的磁砖、水泥等 问
你好;计入借工程施工或者合同履约成本 -材料费 贷银行存款或者应付账款 答
老师,我们有一种瓶盖是中奖形式的,类似于再来一瓶,店家拿瓶盖来,我公司给兑一瓶酒,给酒后怎么做分录?同样的我们也可以退厂部拿酒,退厂分录怎么做?中间会和我们登记的有差异,厂部给我们的会比我们付出去的少,这个时候怎么做分录?我三个账务处理,辛苦老师了,定额税,无需考虑税费问题。
答: 你好,兑换时你们计入其他应收款。向厂家兑换是冲减其他应收款。差额部分的话,什么原因造成的?一般可以确认损失。
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我想咨询一个问题,我们公司是做酒类贸易的,我们公司让其他公司给我们做瓶子,另外的公司做瓶盖,包装,然后再拿到酒厂灌酒出售,这个我应该怎么做账呢
答: 同学你好,瓶子 瓶盖属于成品酒的原材料,购进时, 借 原材料-瓶子 -瓶盖 贷 银行存款 把瓶子 瓶盖送到酒厂罐装,这是委托加工, 借 委托加工物资 贷 原材料-瓶子 -瓶盖 支付罐装酒的费用 借 委托加工物资 贷 银行存款 加工完成形成成品,拉回公司入库 借 库存商品 贷 委托加工物资
老师我们公司是做批发的,我们购买水,然后批发给客户,每件里面有兑奖的瓶盖,客户给我们一个瓶盖,我们就要对给一瓶水,然后我们把瓶盖给供应商,他们也会给一瓶水,这个会计分录怎么做
老师,您好!我想咨询一个问题,我们公司是做酒类贸易的,我们公司让其他公司给我们做瓶子,另外的公司做瓶盖,包装,然后再拿到酒厂灌酒出售,这个我应该怎么做账呢
老师我们公司是做批发的,我们购买水,然后批发给客户,每件里面有兑奖的瓶盖,客户给我们一个瓶盖,我们就要对给一瓶水,然后我们把瓶盖给供应商,他们也会给一瓶水,这个会计分录怎做
我想咨询一个问题,我们公司是做酒类贸易的,我们公司让其他公司给我们做瓶子,另外的公司做瓶盖,包装,然后再拿到酒厂灌酒,成为成品之后出售,这个我应该怎么做账呢,之前没做过类似的,希望老师多多指教
艳琴 追问
2019-05-01 06:31
耿老师 解答
2019-05-01 14:28
艳琴 追问
2019-05-01 14:43
耿老师 解答
2019-05-01 15:12
艳琴 追问
2019-05-01 15:13
耿老师 解答
2019-05-01 15:14