老师,麻烦问问前两年转入公司的往来款,可以直接转 问
账上有流水的,可以啊,但是需要出一个借款不支付转投资款的说明。 答
你好,我用公司信息在外面住酒店开的普通发票,公司 问
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你好,老师,出口发票备注信息里的合同协议号少写了 问
你好 最好还是换发票的哈 怕到时候税务那边会审核比较严格的 答
1.公司本月主营业务收入900万元(不含税收入),其中 问
同学你好,稍后将解题过程发你 答
公司开了50万发票一直没收到钱,客户是乡镇政府机 问
您好 请问是提供的什么业务 业务已经发生了吗? 答
你好,我们是小规模纳税人,旅行社,按差额交税。现在面临最大的问题是出团中垫付的成本大部分是拿不到发票的,这个账务处理要怎么办
答: 采用差额征税,进行扣除部分必须要有发票。
你好,请教个问题,我是小规模纳税人,旅行社的,差额报税,收到普通发票和开出普通发票是怎么做账的,开出发票的税率是按百分之三还是百分之五?
答: 借:银行存款 318000(收到的资金) 贷:主营业务收入 300000 应交税费——应交增值税(销项税额) 18000(6%的税收) 借:主营业务成本 200000 (扣除销项税额抵减) 应交税费——应交增值税(销项税额抵减) 12000(212000/1+0.06)*0.06 贷:银行存款 212000 (支付出去的资金) 希望你能看明白
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我现在想请教你一个问题,做旅游账,现在是小规模纳税人营改增后。是可以用差额交税的,就是收到客人的团款要付给一部份给地接社,这时我们做账收入时是不是借:现金/银存 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税付款给地接社时做分录借:主营业务成本 借:应交税费——应交增值税 贷:现金/银存老师你看这样做对不对?
答: 你好,是这样进行账务处理的