老师下午好!请问我们公司是一般纳税人,现因经营困 问
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 最后把差额转到营业外收支 答
2022年错误业务,涉及结转损益,2023年汇算时发现,如 问
您好, 是多做了,还是少做了 答
老师,为什么看不到我的课程呢 问
您好,购买课程了是吗? 答
老师第二个分录,题里不是说用银行存款支付退还差 问
你好,这个其实就是为了过一下这个科目的,体现一下这个资金流传的过程 答
财管题目,麻烦帮忙解答谢谢 问
同学您好,请稍等,正在解答 答
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公司购买材料,货款已付清,账目怎么做/借:原材料 应交增值税--进项税额 贷:银行存款 还是 借:借:原材料 应交增值税--进项税额 贷 :应付账款 借:应付账款 贷:银行存款
购买材料,款已付,没到票,借原材料,贷银行存款,到票的时候,税额冲原材料?借原材负数,借应交税费-应交增值-税销项税?这样多对吗
一般纳税人购进材料,发票未到,材料先到是借:原材料,贷:应付账款等发票到了再做一笔借:应付账款 应交税费-进项税贷:银行存款老师,是这样做吗?
工地买钢材货到了收到发票但是没有付款,会计分录是不是:借 原材料、应交税费(进项税),贷 应付帐款;支付的时候是:借 应付账款,贷 银行存款;领取材料:借:在建工程 贷原材料?这样写对吗?