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开心的忘乎所以
于2019-05-07 16:30 发布 1150次浏览
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-05-07 16:33
借:应交税费-未交增值税或留抵贷:营业外收入-减免税额
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进项税额大于销项,月末做转出增值税分录吗?
答: 你好,也要做的,方法一样的。
假设月销项0,进项1,加计抵减进项税额0.1,则当月不需要交纳增值税,那么当月发生的加计抵减的0.1分录该怎么做?
答: 借:应交税费-未交增值税或留抵 贷:营业外收入-减免税额
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
一个题目中有进项税额一万四百元又有增值税126元怎么分录?
答: 你好,能把题目拍上来看看吗
请老师把月末具体结转的分录写出来。包括结转预交增值税,进项税额,消项税额,和要缴纳的增值税税额
讨论
请教一下,我们公司之前一直欠税未缴,本月有留底的进项税额,税局发了通知说将这部分留底的进项税额抵减之前欠缴的增值税及滞纳金,请问如何针对这个调整分录?
上月无进项税额,本月已有进项税额,增值税分录如何做
老师,因销售折让,中止,退回收回的增值税额,应该在进项税额中扣除,关于这个分录您可不可以帮忙写写?
老师,问一下,本月进项税额10000.销项9000.所有票都认证了,基本增值税还多交了1000,就是期未留底了。这种分录怎么做。是不是不用做就可以了。等下月锁项大于进项再结转是吗?
陈诗晗老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
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