送心意

玲子

职称中级会计师,初级会计师

2019-05-10 11:47

调整下,保证实际抵扣的和账上的一致即可
如果我的回答让您满意,请给予好评,谢谢!

唯卷做伴 追问

2019-05-10 11:49

要怎样调整?分录怎么做?

玲子 解答

2019-05-10 11:54

申报的留抵税额是准确的吧,那就调整账面,可能记账有误,多了就冲,少了就补记

唯卷做伴 追问

2019-05-10 12:12

是前期的财务未把认证发票进项和账上进项匹配入账,有的发票认证了但是账上又没做进项各种原因,前期账很乱,现在要调整的话怎么调?能不能详细指导下分录该怎么做?

玲子 解答

2019-05-10 12:22

借:应交税费-应交增值税(进)
   贷:应交税费-待认证进项

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相关问题讨论
调整下,保证实际抵扣的和账上的一致即可 如果我的回答让您满意,请给予好评,谢谢!
2019-05-10 11:47:22
你好,不需要的 在主表的上期留抵税额体现数据就是了
2018-06-09 19:44:44
你好,认证了是必须抵扣的 是的
2017-04-05 11:17:12
您好,结转增值税分录,借:应交税费-应交增值税-销项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-进项,同时,借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。这样就一致了。
2018-04-14 15:06:34
可以,你填写本期认证本期申报抵扣吧,这个会自动留底
2019-04-04 14:30:21
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