老师,如果我已经22年已经计入成本得进项发票,现在 问
如果22年已经计入成本的进项发票因为合同价格重新签订而需要作废,那么确实需要对22年的相关账务进行调整。这种调整可能涉及对原凭证的冲红处理,并作出相应的损益调整,以确保账务的准确性。 至于是否需要调整22年的汇算清缴并补缴企业所得税和滞纳金,这取决于作废发票所涉及的金额是否对当年的应纳税所得额产生了影响,以及这种影响是否达到了需要调整汇算清缴的程度。如果作废发票的金额较大,且对当年的应纳税所得额产生了实质性影响,那么可能需要调整22年的汇算清缴,并根据相关税务规定补缴企业所得税和滞纳金。 答
你好,所有者权益市场值的综合收益总额吗 问
你好,市场值是什么 答
请问老师,出售使用中的固定资产,按规定最后应该是 问
不会多交所得税的呀,营业外支出他也影响你的利润总额 答
物业公司是一般纳税人,收取的临时停车费可以适用 问
你好,一般纳税人物业公司卡看停车场地项目时间的 答
老师!有限公司 小规模纳税人 开出去的 销项普票 问
你是免税的税率可以啊 答
老师,你好,请问员工上个月的社保公积金漏交了,这个月补交纳,会计分录怎么记账?还需要补计提吗?
答: 你好,补计提,借管理费用--社保费,公积金,贷应付职工薪酬--社保费、公积金,
老师你好!公司9月份开始给员工交社保,还把前几个月的社保也补交了。这个补交的社保要做入9月份的工资表内吗?会计分录怎么写?
答: 你好,需要计入的 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-社保
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,18年,19年共有5个月的社保漏交了,今年补交,交了滞纳金,可是账怎么做呢?我补计提了社保和缴纳两个分录,个人交的那部分是企业承担的
答: 您好,按照您的描述,借应付职工薪酬~社保贷银行存款,借营业外支出,贷银行存款。个人部分,借应付职工薪酬~工资,贷银行存款。