送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-05-14 11:16

残保金在其他里面
利息收入在利息支出负数填写

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-05-14 11:22

我们18年职工薪酬56000,但是年初会计调了一笔账,管理费用福利费借方发生了-1700,这个-1700填哪

郭老师 解答

2019-05-14 11:52

调整以前年度的吗?是的话不能用管理费用了,这笔1700在去年抵扣所得税了吗

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-05-14 11:57

郭老师 解答

2019-05-14 12:18

上年的什么科目余额是-1700

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-05-14 12:22

没有余额,她就是17年12月份把这1700记到管理费用福利费,然后18年调了一下,把这1700记到到应付职工薪酬福利费了

郭老师 解答

2019-05-14 13:13

应付职工薪酬贷方有个1700余额,是不是多计提了,18年红冲多计提

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-05-14 13:46

郭老师 解答

2019-05-14 13:52

用以前年度损益调整科目红冲
17年汇算清缴要减去这个多计提的

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-05-14 13:55

她17年应付职工薪酬总账和管理费用总账木有贷方余额

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-05-14 13:59

就是说记错科目了,17年12月1700记到管理费-福利费里,然后18年调了账,说记错了科目了,调到应付职工薪酬-福利费里

郭老师 解答

2019-05-14 14:00

那你的18年期初余额怎么来的

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-05-14 14:04

不好意思,我刚翻了一下她之前做的明细账,应付职工薪酬福利费年末是借方余额1700

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-05-14 14:06

那现在18年,我们职工薪酬56000,这1700咋弄

郭老师 解答

2019-05-14 14:25

借方余额?分录怎么做的,借方余额是少计提了,不会出现年初贷方余额

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-05-14 14:36

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-05-14 14:38

郭老师 解答

2019-05-14 14:51

少计提了,17年税前扣除这1700
18年不能税前扣除,

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-05-14 14:53

那我应付职工薪酬就填实际发生的56000?18年度利润表管理费里是减去1700的

郭老师 解答

2019-05-14 14:57

账载金额福利费合计减去1700

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-05-14 14:58

那今年木有发生福利费的话就填-1700在福利费那?

郭老师 解答

2019-05-14 15:02

填写0这1700去年的不是今年的,

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相关问题讨论
您好 汇算清缴的:管理费用-社保填期间费用表格填职工薪酬里面 财务费用-利息收入填期间费用表格利息收支里面
2019-05-22 14:34:50
残保金在其他里面 利息收入在利息支出负数填写
2019-05-14 11:16:34
利息收支 这个是看你账上的,本年累计数,这个之和填写,
2020-04-15 14:03:12
你好,财务费用利息收入填写在21行,负数表示 手续费在6行
2020-05-14 13:17:39
你好,是的,你的理解正确。
2020-05-29 15:23:52
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