送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-05-17 09:53

你好  你预提的时候怎么做账的  你是一次性缴纳金额还是按月来缴纳的 发票怎么开的

丫头 追问

2019-05-17 10:00

预提  借 制造费用-水电费   贷  其他应付款-预提费用-水电费

丫头 追问

2019-05-17 10:02

收到发票时没有付款,借方冲其他应付款预提费用,贷方挂其他应付款-某单位,但是进项税不知道怎么写

meizi老师 解答

2019-05-17 10:24

你好 你们是一般纳税人 收到的是专票吗?

丫头 追问

2019-05-17 10:48

老师???

丫头 追问

2019-05-17 10:49

是的

meizi老师 解答

2019-05-17 11:06

你好   你预提的时候没有做进项税的话   借预提费用 红字 贷其他应付款 负数   借制造费用进项税贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款

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相关问题讨论
你好 你预提的时候怎么做账的 你是一次性缴纳金额还是按月来缴纳的 发票怎么开的
2019-05-17 09:53:37
你先做付款,收到发票在确认费用
2022-09-28 11:24:38
你好 实际业务是什么
2018-12-19 17:52:55
借;制造费用 贷;银行存款
2016-11-17 14:05:07
您好,您可以先做预付账款
2020-04-12 19:51:27
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