
老师好,我们公司的账上显示应付供应商货款3000元,且供应商也确认了3000元,但之前供应商提供的付款申请单合计是3340元,多出的340元我公司不用支付,但付款申请单上该如何批注呢?
答: 付款申请单不是法定票据,你可以根据实际情况批注,比如:实际支付3000元整
公司退货给供应商,供应商之前写的付款申请单我们就不用付款了,但这个付款申请单我该如何处理,直接写冲账该是退货装订到凭证里吗?
答: 您好 没有付款 这个付款申请单可以跟退货一起装订到凭证里
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,请问下,供应商多开了几块钱的发票,我们账上可以怎么做?比如我们的应付款是500元,但是供应商开了505元,我们付款肯定是只付500元的,但是这样账上会有应付款5元,怎么调?
答: 在这种情况下,你应该及时向供应商请求退款,申请错收的资金,请供应商归还你的5元;否则你的应付款和实际付款发生不对称,对记账会产生影响。继续说到财务调整,也就是在你付款之前财务就根据发票调整了总额,而不是让学员请求付款后再去退款。财务核销是原则上发票准确无误的前提下,系统自动根据发票勾兑应付款项数字,发票和支付凭证相符的情况下,进行“三方对账”操作,申请者和审批者确认都无误后系统自动完成“自动核销”,即无需人工再做调整。

