老师11题不应该选B嘛预收款方式确认收入,是收到预 问
你好 稍等看下题目 答
公司一般户向基本户转账,备注用途写什么呢, 问
你好,具体是什么性质的资金,需要这样转账呢? 答
想咨询老师一下,面试人员说高新财务工作都有什么? 问
你好; 高企的话; 主要是做账要核对研发费用的明细; 以及做研发费用立项; 和报统计年报这些; 答
小规模是小微企业?一般纳税人人是一般的企业吗 问
你好!小微企业是资产总额5000万以内,应纳税所得额300万以内,人数300人以内。 答
张老师,你好,现在发现资料负债表里应交税费是负数, 问
贷应交税费应交增值税进项税额7890 贷应交税费应交增值税销项税额-7890 答
老师。我们没有多交增值税。但是借方有余额。我现在想做一个分录把他冲平。借:现金。贷:应交增值税-未交增值税。这样可行吗
答: 你好,你没有钱收到怎么会增加现金呢?余额金额大吗?
老师。我们没有多交增值税。但是借方有余额。我现在想做一个分录把他冲平。借:现金。贷:应交增值税-未交增值税。这样可行吗?刚刚我咨询您了,但是追问次数没有了
答: 您好 这样的话 增加了现金科目 您现金又不对了 您要从开始查账这个六万多是怎么累计来的 然后再调整
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们之前财务做账时应交税金已交增值税在借方有余额,当时分录是借:应交税费-增值税-已交税金 贷:应交税费-增值税-转出未交增值税,但实际这个税金是早就交了的。现在资产负债表应交税金余额一直都不准。请问现在这个已交税金科目怎么冲平呀?
答: 你好,同学。 你已经交了你的分录是 借 应交税费- 贷 银行存款 你这应交税费总的余额没有余额就对了 你这明细科目 间没有结转 导致的还有余额
平时做会计分录是借:应交税费-转出未交增值税贷:应交税费-未交增值税 缴纳款项 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款转出未交增值税这个科目需要结平吗 还是一直在借方有余额
张老师:我单位12月末有出未交增值税借方余额,转和未交增值税的贷方余额,1月未交增值税的贷方余额冲平了。但出未交增值税借方余额一直还有怎么处理?
老师,我的账上会计科目:应交税金-未交增值税里面贷方有余额,是因为当时计提了税金,但是销售额没有达到30万,不需要交税。那我现在应该怎么把账冲平呢?借方应该是什么?现在贷方是:应交税金:未交增值税
老师,我的账上会计科目:应交税金-未交增值税里面贷方有余额,是因为当时计提了税金,但是销售额没有达到30万,不需要交税。那我现在应该怎么把账冲平呢?借方应该是什么?现在贷方是:应交税金:未交增值税