请问现在分红2024年第一季度的利润的话,本年利润 问
借,本年利润, 贷,利润分配,未分配利润。 借,利润分配应付利润。贷,应付利润。 借,应付利润, 贷,银行存款 借,利润分配未分配利润 贷,利润分配,应付利润 答
请问老师,夫妻双方各自控制的有限公司吸收合并是 问
您好,这个是属于同一控制吸收,直接合并 答
老师红字发票冲红 是怎么冲 问
您是问写分录还是怎样开红字发票? 答
公司安装的雨棚、充电桩,总金额15000左右,一个星期 问
同学你好 大于五千就做固定资产 答
老师,假如公司卖土特产给甲方,但是甲方要求必须不 问
你好 对方开给你们的发票 你们是怎么付款的呀 其实可以付现金 开给你们的专票你们可以不勾选的 也不转出的 账面看不出来你是勾选了专票 发生了这家单位的专票费用的 答
老师,去年2018年底计提了一笔年终奖在2019年发放的,那样今年汇算清缴填写的时候职工薪酬那一张表的工资年终奖有调增啊那这怎么弄?
答: 2019年什么时候发放的年终奖?
职工薪酬支出及纳税调整明细表(A105050) 中的工资薪金实际发生额和税收金额怎么填?比如2018年的年终奖在2018年计提到2019年1月份才发放,那这笔年终奖是否要在2018年汇算清缴要调增呢?
答: 你好!如果没有税会差异税收金额和你们前边填写的帐载金额一致,实际发生额填写当年实际发放的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我2018年12月计提了年终奖120万,当时计提分录是:借:管理费用-年终奖120万贷:应付职工薪酬-年终奖120万2019年2月实际发放了110万,那这个时候我多计提了10万,汇算清缴还没做,我可以直接冲红原来的,再做一笔正确的吗?借:管理费用-年终奖-120万贷:应付职工薪酬-年终奖-120万再做正确的:借:管理费用-年终奖110万贷:应付职工薪酬-年终奖110万这样可以吗?
答: 可以这样处理,但汇算清缴时应按110万扣除
19年底计提年终奖100000,实际发放了90000,多计提了10000的年终奖,5月汇算清缴调整了多计提的年终奖,我想问下5月做帐的时候,需要做一笔分录:借:应付职工薪酬-工资,贷:未分配利润 么?
老师,2018年12月底计提的年终奖大概30万,那在12月底的应付职工薪酬贷方那边挂着这30几万,这对2019年5月的汇算清缴有影响吗,怕在汇算清缴时多缴税了
老师,2018年12月底计提的年终奖大概30万,那在12月底的应付职工薪酬贷方那边挂着这30几万,这对2019年5月的汇算清缴有影响吗,怕在汇算清缴时多缴税了
暂时不知道年终发多少奖金 12月计提的话怎么计提了 是暂估一个数字 借 管理费用-职工薪酬 贷 应付职工薪酬-年终奖吗 那次年发放的时候怎么调账了 具体一点 还没接触年终奖发放这一块
Jasmine 追问
2019-05-21 09:16
Jasmine 追问
2019-05-21 09:19
答疑陈园老师 解答
2019-05-21 09:28
Jasmine 追问
2019-05-21 09:39
答疑陈园老师 解答
2019-05-21 10:02