送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-05-21 13:40

你之前没有计提吧,计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税
同时调整未分配利润
  借:利润分配-未分配利润
  贷:以前年度损益调整。
  补交税款时
  借:应交税费-应交企业所得税
贷:银行存款

上传图片  
相关问题讨论
你之前没有计提吧,计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润   借:利润分配-未分配利润   贷:以前年度损益调整。   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
2019-05-21 13:40:54
可以不同,一个是记账日期,一个是业务发生的时间
2017-07-24 15:26:34
封皮就写2019-10-1 2019-10-31 按月写序号就行
2019-12-04 17:11:25
你好,个人建议是按月做凭证处理
2019-08-10 11:23:31
凭证是按月装订的。业务少可以2个月一起装
2019-06-21 14:39:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...