乙公司系甲公司的母公司,2×23年6月30日,乙公司向 问
A,D乙公司编制2×23年合并财务报表时的会计处理为:①抵销营业收入900万元;②抵销营业成本800万元;③抵销管理费用=(900-800)÷10×6/12=5(万元);④调增递延所得税资产=(100-5)×25%=23.75(万元)。 答
我们购买银行结构性存款,计入什么科目 问
你好!这个计入其他货币资金就可以了 答
老师,可以帮我看下这个财务报表吗?我们这个小规模 问
实收资本当时是没有做账吗,如果没有做账就要补上,未分配利润这个变成了负数是因为半年有亏损还是做了利润分配 答
老师,以前年度开的篮子发票,然后现在来冲一部分的 问
您好,现在的话,是冲销收入发票? 答
出口业务按照报关出口日期汇率开具发票,入账时应 问
借:银行存款 贷应收账款 借或者贷财务费-汇兑损益 答
老师,去年的费用发票在今年做账,18年的汇算清缴已经结束。19年的汇算应该怎么处理这张发票?
答: 你好 走以前年度损益科目来做账 借以前年度损益 贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益
老师,去年的费用发票在今年做账,18年的汇算清缴已经结束。19年的汇算应该怎么处理这张发票?分录我会做,借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款
答: 你好,是的,是这样处理,借以前年度损益调整,贷银行存款,借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,有领导报销18年的费用发票,我已汇算清缴结束。应该如何处理呢?
答: 你好,做这个账务处理,借;以前年度损益调整,贷;库存现金等科目
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2019-05-21 18:16
meizi老师 解答
2019-05-21 18:57
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2019-05-21 19:06
meizi老师 解答
2019-05-22 09:01
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2019-05-22 09:05
meizi老师 解答
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meizi老师 解答
2019-05-22 10:03
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2019-05-22 10:22
meizi老师 解答
2019-05-22 10:26