送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-27 10:39

您好
实际抵减的时候做分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
银行存款

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相关问题讨论
您好 实际抵减的时候做分录 借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益 银行存款
2019-05-27 10:39:16
您好 实际抵减的时候做分录 借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益 贷:银行存款
2019-06-12 09:00:46
同学,你好 加计抵减 借:应交税费-应交增值税(加计抵减) 贷:其他收益
2021-12-21 15:46:18
你好,借:应交税费—增值税加计抵减   贷:其他收益
2019-06-12 10:34:47
您好,现在财政部对这个账务处理没有具体的规定,只能说做的合理就可以,这是属于减免额,应交未交的可以转到营业外收入
2019-04-11 21:46:17
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