假如一个小规模纳税人,上个季度开普票32000,税额960,税务机关代开48000,税额1440,假设这是第二季度的数据,那么7月份申报附加税时,到底怎么填写?
青春侠
于2019-05-27 12:20 发布 606次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-05-27 12:38
上个季度是上一个申报期的,你现在申报是申报本期的。
相关问题讨论
上个季度是上一个申报期的,你现在申报是申报本期的。
2019-05-27 12:38:18
由于是开具的专用发票,因此增值税不免税,就是税额正常交,对于增值税的附加税是减半征收
2019-08-30 16:03:12
您好,现在小规模月10万内免税
2019-03-02 06:52:15
你有扣除项目的,有扣除项目的填写此表,没有的空表保存就可以。
2017-07-03 19:55:03
三季度的增值税专用发票,不免税,正常申报增值税,就是需要交增值税,及增值税的附加税,财务报表直接根据科目余额表进行编写财务报表,企业所得税是按1-9月的本年利润累计数据进行填写。
2019-10-15 20:43:40
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青春侠 追问
2019-05-27 13:08
陈诗晗老师 解答
2019-05-27 15:37