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我们公司4月份付了一笔4.16-7.15的仓储费,4月的时候对方没有开发票给我们,到了现在5月底,对方将3个月的金额的发票一次性开给我们了,发票上面注明的就是3个月的仓储费,而且我已经把这个转票全部验了, 我们公司要开给客户的发票也是仓储费,我就想问问,我现在是怎么把这笔预付款结转了啊
答: 你好,这个需要有发票来冲销才可以
我们公司4月份付了一笔4.16-7.15的仓储费,4月的时候对方没有开发票给我们,到了现在5月底,对方将3个月的金额的发票一次性开给我们了,发票上面注明的就是3个月的仓储费,而且我已经把这个转票全部验了, 我们公司要开给客户的发票也是仓储费,我就想问问,我现在是怎么把这笔预付款结转了啊
答: 这个是你们公司的主营业务, 同学
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
您好 我们上个月付了两笔仓储费9万,没有收到发票,我暂记到应付账款了,本月又付了一笔仓储费2250元,上个月和本月的发票金额开在一张发票上了,本月已收到,本月我做的分录是:借 管理费用-仓储费 92250元,贷 应付账款 9万 银行存款 2250元 请问这样可以吗?
答: 可以的,可以这么做的。
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lucky 追问
2019-05-27 17:21
武老师 解答
2019-05-27 17:30
lucky 追问
2019-05-27 17:49
武老师 解答
2019-05-27 19:55