老师,公司想注册一个劳务派遣公司,由劳务公司给派 问
你好,它可以差额交税,收入减去成本,这个余额除以1.05×5%,按照这个来缴纳增值税。它的进项就是工资社保,签订劳动合同的一定要缴纳社保。三纳税人小规模都是这个政策,如果你销售额不高的情况下,可以选择小规模。 答
老师,我公司12月升成一般纳税人,这个月发现12月抵 问
同学,你好 直接转出就好了 答
老师,你好!我公司买的其它工厂的旧钢构,可以使用,买 问
你好计入长待其摊费用核算,不要做固定资产 答
老师,税负率是怎么算的? 问
您好,税负率 =实际缴的税 / 未税收入 比如 增值税税负率 =实际缴的增值税 / 未税收入 答
3600/1.13-2610÷1.13-113.86×6%-43.05-60-3600 问
您好,只有一个列式看不了出来的,题的背景有么 答
我们公司4月份付了一笔4.16-7.15的仓储费,4月的时候对方没有开发票给我们,到了现在5月底,对方将3个月的金额的发票一次性开给我们了,发票上面注明的就是3个月的仓储费,而且我已经把这个转票全部验了, 我们公司要开给客户的发票也是仓储费,我就想问问,我现在是怎么把这笔预付款结转了啊
答: 这个是你们公司的主营业务, 同学
我们公司4月份付了一笔4.16-7.15的仓储费,4月的时候对方没有开发票给我们,到了现在5月底,对方将3个月的金额的发票一次性开给我们了,发票上面注明的就是3个月的仓储费,而且我已经把这个转票全部验了, 我们公司要开给客户的发票也是仓储费,我就想问问,我现在是怎么把这笔预付款结转了啊
答: 你好,这个需要有发票来冲销才可以
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
3月的时候收到1张培训费发票,3月已在网上认证了,4月发现是错票,4月我们开了红字通知单给对方,对方在5月把正常的发票重新开给我们。我的问题是4月开的红字发票我账上没处理,税务那边已经做了进项转出,我5月账上应该怎么做账
答: 在5月份做培训费分录的红字分录,应交税费--应交增值税(进项税额)用负数表示。 然后再重新按新取得的发票,重新编制一遍分录。
lucky 追问
2019-05-27 17:21
武老师 解答
2019-05-27 17:30
lucky 追问
2019-05-27 17:49
武老师 解答
2019-05-27 19:55