我三月份做了一笔分录,借管理费-服务费 贷 现金, 问
你好,同学 冲回现金的, 按照转公账的重新做 答
您好老师,我的用友T3选的2007会计准则,利润表不显 问
你好这个是软件设置的,这个没办法。 除非你找软件开发的人员帮你看。 答
老师你好,我想问个题怎么做152367-1分录我会做,但 问
学员,你好,没看懂你的问题是什么意思呢? 答
老师,你好!我想问下,23年的开票收入是7400万,其中360 问
年的收入是不是应该确认入的是=7400-360=7040万,是的。 答
老师您好,公司零申报的话,个人所得税系统以前都需 问
同学,你好 个税所得税还需要申报法人的吗 是需要的 答
企业所得税汇算清缴退回多交部分,会计分录怎么做?营业外收入?
答: 你好,企业所得税汇算清缴退回多交部分 借:应交税金——应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 借:银行存款 贷:应交税金——应交企业所得税 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润
汇算清缴时发现上年度的会计分录错误,涉及应交税费和营业外收入,这个怎么调整
答: 原来的分录是什么,哪里错了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,企业会计政策是企业会计准则,结转减免增值税时分录:借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-减免额收入 这笔减免增值税收入汇算清缴时填A101010表时 应计入 营业外收入 政府补助利得 这栏中吗?
答: 是的,你的理解是正确的
呆萌的小猫咪 追问
2019-05-27 21:54
吴少琴老师 解答
2019-05-27 21:54
呆萌的小猫咪 追问
2019-05-27 21:56
吴少琴老师 解答
2019-05-27 21:58
呆萌的小猫咪 追问
2019-05-27 22:00
吴少琴老师 解答
2019-05-27 22:06
呆萌的小猫咪 追问
2019-05-27 22:09
呆萌的小猫咪 追问
2019-05-28 09:28
吴少琴老师 解答
2019-05-28 11:11