送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-06-03 11:53

你好,借;预收账款,贷;其他业务收入等科目,应交税费——应交增值税

帅气的外套 追问

2019-06-03 11:55

之前收到的租金已经入账了,会计分录需要涉及到以前的嘛

邹老师 解答

2019-06-03 11:56

你好,你之前收到租金不是计入预收账款吗?

帅气的外套 追问

2019-06-03 11:57

是预收账款

邹老师 解答

2019-06-03 11:57

你好,那开具发票的时候就是这样做分录啊 
借;预收账款,贷;其他业务收入等科目,应交税费——应交增值税

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相关问题讨论
你好,借:管理费用等 贷:现金
2019-10-22 12:23:23
你的处理是 借,X费用 应交税费~进项 贷,银行存款 支付税金 借,营业外支出 贷,银行存款 税法的角度上讲,这个事情不应该由你承担,所以说你只能记到营业外支出处理。
2020-02-19 16:07:15
您好,代开发票后分录,根据完税凭证,借:应交税费-应交增值税,应交税费-应交城建税,应交税费-应交教育费附加,应交税费-应交地方教育附加费,贷:现金或者银行存款。同时,借:税金及附加,贷:应交税费-应交城建税,应交税费-应交教育费附加,应交税费-应交地方教育附加费。 根据发票确认收入,借;现金或者银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2020-01-29 15:34:16
你好 是销售方开发票给采购方 车是单位的固定资产卖了吗 ?
2019-11-20 09:10:31
借银行存款 贷应交税费
2019-05-23 09:30:43
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