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北面山坡-财务
于2019-06-03 16:41 发布 1541次浏览
月月老师
职称: 中级会计师
2019-06-03 16:44
你好,直接在免税销售额里面填写。
北面山坡-财务 追问
2019-06-03 17:14
请问 免税销售额 的金额是税控盘上的 销售额-扣除额吗? 税票上的税额和销售额*税率不等啊
月月老师 解答
2019-06-03 17:16
你好,免税销售额就是你当月的不含税收入。
2019-06-03 17:26
我们是差额征税。不含税收入是80000,正常的话是税额=80000*3%(税率)=2400 但是我们要扣除90%的差额征税 那么就是80000*(1-90%)*3%=240 [税票上的税额也是240] 如果按照免税销售额扣除的话 我就可以免2400 但是税控盘上的税款就只有240 根本都没有免到这么多金额呀
2019-06-03 17:28
你好,税控盘可以全部留底,需要缴纳增值税的时候再抵减。
2019-06-03 17:32
那请问老师一下 我应该填哪几项呢?
你好,只填第9行免税销售额。
2019-06-03 17:38
请问一下我应该填①、②、③哪个数据呢?
2019-06-04 06:53
你好,免税销售额那里填12000-11400=600/1.03
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未达起征点的差额征税怎么报增值税
答: 你好,直接在免税销售额里面填写。
麻烦问一下,我是差额征税企业,起征点是按照什么算的
答: 是要按差额后的销售额判断的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问一下未达到起征点的差额征税是否只用填表格的第九项呢? 那金额是①,②,③的哪一个呢?
答: 对应税率的销售额也要填写的
申报增值税,未达起征点,出现差额征收怎么填写申报
讨论
本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额,不包括开具或代开专用发票销售额,对应填写在第11栏未达起征点销售额中,适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额的后营销额,差额部分填写在附列资料对应栏之中。
本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第11栏“未达起征点销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。
本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第11栏“未达起征点销售额”中;2. 适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中
本期销售额未达到起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第11栏未达起征点销售额中,适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。
月月老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2019-06-03 17:14
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2019-06-03 17:16
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2019-06-04 06:53