送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-04 09:20

您好
这个计入其他应付款——个人比较好 
如果计入资本公积 以后法人要从公司拿钱 比较麻烦

风声 追问

2019-06-04 11:03

老师,筹建中支付的某个人大额劳务费怎么入账?
只有付款凭证

bamboo老师 解答

2019-06-04 11:05

这个可以先挂账 三年后再做账务处理
借:其他应收款
贷:银行存款

风声 追问

2019-06-04 11:06

筹建期购买的用于修建的钢材是不是直接计入在建工程,不需要计入原材料科目?

bamboo老师 解答

2019-06-04 11:09

如果全部用于在建工程的话 可以这样处理

风声 追问

2019-06-04 11:19

三年后账务怎么处理?是对方开劳务费发票还是?

bamboo老师 解答

2019-06-04 11:20

对方能开具么 不能开具
借:营业外支出
贷:其他应收款

风声 追问

2019-06-04 11:23

几十万的劳务费做营业外支出啊?

bamboo老师 解答

2019-06-04 11:24

您没有发票 不然能怎么办呢 或者后期取得发票冲减 或者就这样账务处理

风声 追问

2019-06-04 18:00

老师筹建企业和建设中企业对于发生费用的处理有什么不同?

bamboo老师 解答

2019-06-04 18:06

筹建企业和建设中 都属于筹建期间 应该账务处理一致

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你好 这个看你法人的意思 如果是投资款要计入实收资本 如果是借款计入其他应付款 后期是可以还款给他的
2019-06-04 09:18:50
您好 这个计入其他应付款——个人比较好 如果计入资本公积 以后法人要从公司拿钱 比较麻烦
2019-06-04 09:20:05
同学你好 可以转为注册资本的
2020-06-16 18:20:14
应该以实际业务入账,是借款可以走其他应付款,如果是投资款超过注册资本的部分计入资本公积。资本公积不能分红,只能转增资本。只有实收资本和盈余公积才可以用于分红。
2020-03-19 12:09:20
您好!一般是不会稽查的。但是你如果按第一个,这个270万就是不还了的。
2018-03-01 15:51:14
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