[图片]老师我想请问一下a选项,为什么不计入成本 问
你好,同学,视同销售分配给股东的货物计算缴纳的增值税计入应交税费-应交增值税。 答
利润表里的管理费用和余额表里的管理费用合计 不 问
说明你的管理费用从贷方做了调账,应该从借方红冲 答
老师这个怎么输入谢谢 问
您好,下图是我输入的,英文下(1%2Bi)再,shift%2B上面6,最后输入n 答
我还想问一下,我们公司是有实收资本的,但是写0元转 问
您好,股权转让的话,比如说账上亏损的,您就可以零元转让。 答
.汇创公司于2022年12月1日从工商银行借入400000 问
借入贷款 借:银行存款400000,贷:短期借款 400000 计提利息 借:财务费用-利息 2000 贷:应付利息2000 还本付息 借:短期借款 400000 应付利息 12000 贷:银行存款 412000 答
招待费进项税转出时,附件怎么做
答: 这个不用凭证附件,直接是进项税额转出,或者是复印招待费的发票作为凭证附件 借:管理费用——招待费 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
老师我们单位以前进的烟酒,因时间稍长,现低于进价出售或内部以进价用来作招待,请问1、低于进价出售的是否要做进项税转出?是否要报损?2、内部以进价用作招待做视同销售?
答: 低于进价出售,售后稽查后调增销售,补交增值税。 如果作为招待费用,需要做进项税转出处理。也是交增值税。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
;老师 进项税额转出的分录怎么做 比如是招待费进项转出 借 管理费用-招待费 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出 结转的时候贷 应交税费-应交增值税-进项转出?这样对吗
答: 你好 是的 不过结转的时候 是借 应交税费 应交增值税 进项转出 贷 应交税费 应交增值税 转出未交增值税
9736 追问
2019-06-05 13:18
江老师 解答
2019-06-05 13:19
9736 追问
2019-06-05 13:21
江老师 解答
2019-06-05 13:23