送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-06-10 13:03

借:应付职工薪酬——社保费   22201.13
借:其他应收款——代扣个人社保8019.32
贷:银行存款28220.45

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您好 计提 借:管理费用——工资 管理费用——单位社保费/公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费/公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费/公积金 银行存款 缴纳社保 借:应付职工薪酬——单位社保费/公积金 其他应收款——个人社保费/公积金 贷:银行存款
2019-04-15 11:58:04
这个可以不做账,或者你计提,做借应付职工薪酬 贷营业外收入
2020-04-09 10:19:25
你好,借;银行存款,贷;其他收益
2020-03-31 15:09:14
借管理费用 制造费用 贷营业外收入
2020-03-25 09:18:30
和之前分录一样做,只不过是按减免之后的来计提。
2020-03-25 09:14:56
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