老师好!请问小规模是不是不可以开劳务发票啊? 问
您好,公司有这个经营范围是可以的 答
老师,如果应付职工薪酬成-26330元,填科目余额表的 问
填科目余额表的时候可以填在贷方栏-26330元 答
老师,客户个人户头买货,打进对公账户,可以开公司抬 问
不建议直接开公司抬头的发票,存在税务风险 。正常业务应资金流和发票流一致,即公司对公司转账并开具对应公司抬头发票。若客户坚持开公司抬头,有两种解决办法: 原路退回重付:把款项原路退回客户个人账户,让客户用公司对公账户重新打款,再按规定开具公司抬头发票。 提供委托代付协议:若客户嫌麻烦,可让其提供公司(实际购货方)与付款个人账户签订的委托代付协议 。企业将此协议作为原始凭证入账,然后开具公司抬头发票,降低税务风险。 答
老师,我们公司是一般纳税人,销售的产品有增值税免 问
期间费用分摊:无法准确划分时,通常可按收入占比来核算免税农产品和应税产品各占期间费用的多少,也可用其他合理方法。 A107010 表:涉及农产品的免税收入一般指免企业所得税的农产品收入,与增值税免税的农产品收入概念不同。 答
你好 问下就是我们生产的是气泡袋 纸箱 然 问
只要你们销售是13%,进项就可以抵扣,不需要做啥 答

老师,之前法人自己用现金支付的就餐费,大半年的共有10089元,现在丢给我一大堆票,让我入账,我可不可以先入一笔收到法人交来1089元现金,用于日常开支,在一笔一笔的入账报销。因为他用出去的钱是公款,只是开始没财务,所以没入账,现在需要入账了,而且很多没有发票,只有收据
答: 你好,可以按你的方式操作
你好老师,公司还在装修期间的时候,老板给了我3000元买财务用品,现在我要报销3000元了,发票已收到,我要怎么处理呢?当时给的现金,没有入账
答: 你好 老板是私人给你的话 借管理费用-办公费 贷其他应付款-老板 后期有钱还给老板冲
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
A打借条借财务1500现金,买东西回来报销1366,冲账报销还欠财务134,A付现金134给财务,现金日记账里怎么做其他收入里面134,费用里面冲账报销1366,还是冲借条1500
答: 你好!1借其他应收款 贷现金1500 借xx费用 现金134 贷其他应收款1500
老师 我们公司购买了一些材料 然后对方开票给我们是2580元 然后当时对方要付现金 我们财务的不在 公司老板直接付的款 现在老板报销的时候 只报销了 2500元 要怎么做这个分录 发票是专票
三月份 以现金形式 购买财务软件,当时是经理付的钱,发票已开,我四月份入账时将这笔款以现金形式记录,同时四月份将款项打到经理卡上可以吗
公司有一个保洁阿姨,下午来打扫一会那种,每月1500,这个费用没有发票怎么办?原来都是直接给现金不走账,现在财务经理让提供发票报销或者按劳务报酬,这种怎么处理


Y~ 追问
2019-06-11 11:08
meizi老师 解答
2019-06-11 11:16
Y~ 追问
2019-06-11 11:18
meizi老师 解答
2019-06-11 11:28
Y~ 追问
2019-06-11 11:31
meizi老师 解答
2019-06-11 11:37