送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-06-11 21:48

借:固定资产 350

未确认融资费用
贷:长期应付款
银行存款
收到发票时
借 长期应付款
贷 银行存款
借:财务费用
贷:未确认融资费用

上传图片  
相关问题讨论
你好,5月份做账的时候,分摊日期写成5.14-5.31
2020-07-06 15:37:57
借:固定资产 350 未确认融资费用 贷:长期应付款 银行存款 收到发票时 借 长期应付款 贷 银行存款 借:财务费用 贷:未确认融资费用
2019-06-11 21:48:49
收到发票的时候,可以计入长期待摊费用,借长期待摊费用,贷银行存款,然后分月计入管理费用,进行分摊。
2019-07-03 10:43:42
同学,你好 借:管理费用-租赁费10000 贷:银行存款10000
2022-01-05 11:07:54
可以的,只是增值税需要在开票时点缴纳
2020-05-20 15:58:50
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...