
请问年底外审审计期间把一年内到期的长期待摊都调整到了预付账款,例如某一项长期待摊剩余24个月,那么外审调整12个月放在预付账款,我想问那么我将在19年每月从预付账款中分摊到管理费用中,长期待摊科目就不用分摊了?
答: 是的,同学,你调整到预付账款,通过预付账款分摊
老师 我们1月份预付电费,但是会计用的科目是管理费用,实际应该是预付账款,管理费用科目已经结平了,现在要怎么更正?
答: 你好!可以直接做一笔跟当时入管理费用一样的红字凭证。重新做正确的分录即可。本月结束,管理费用一样会结转平。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师:2018年12月有个业务入错科目了,正确应该入到预付账款科目借方;但工作失误,直接入了管理费用科目借方;这个错账在2019账务如何进行更正呢?
答: 您好,通过以前年度损益着手科目调整回来。

