送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-13 11:22

您好
就是本月收到发票 没有认证进项 但是需要发票入账 所以用待认证进项税额这个科目

我叫聪明陆༽ 追问

2019-06-13 11:23

我如果认证了以后,要做什么分录呢?

bamboo老师 解答

2019-06-13 11:24

如果认证了不抵扣 可以计入待抵扣进项税额科目

我叫聪明陆༽ 追问

2019-06-13 11:28

要是我做了待认证进项税额这个科目,我认证了进项税额 比如之前我的分录是 借 应交税费~待认证进项税额 贷 应交税费~应交增值税 进项税额 。我认证了要怎么做这个分录

bamboo老师 解答

2019-06-13 11:31

收到发票的时候 不认证
借 成本费用等
应交税费~待认证进项税额
贷 应付账款等
后期认证抵扣
借 应交税费~应交增值税~进项税额
贷 应交税费~待认证进项税额

我叫聪明陆༽ 追问

2019-06-13 11:41

我可以月末直接做那个总的分录吗?就是我刚才列的那个

bamboo老师 解答

2019-06-13 11:43

您前面待认证进项税额有没有入账?

我叫聪明陆༽ 追问

2019-06-13 11:44

有,就是进货的进项票

bamboo老师 解答

2019-06-13 11:46

那您可以写第二笔分录

我叫聪明陆༽ 追问

2019-06-13 11:50

啊?是什么意思?我月底要应该怎么操作

bamboo老师 解答

2019-06-13 11:52

您前期发票如果已经按照我写的第一笔分录入账了 
后面认证抵扣就只需要写我写的第二笔分录

我叫聪明陆༽ 追问

2019-06-13 11:54

但是我写的是 借库存商品 应交增值税~进项税额 贷应付账款。我写的不是待认证进项税额

bamboo老师 解答

2019-06-13 11:55

那您前面都已经入了进项税额科目了  后期认证抵扣不要再做账务处理了啊

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