送心意

蝴蝶老师

职称中级会计师

2019-06-13 12:48

你好,计入其他收益科目中

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月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
2019-11-07 13:51:10
你好,计入其他收益科目中
2019-06-13 12:48:46
第二个 借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目
2017-08-16 17:41:59
上月进项有留底,不影响这个月的正常进项与销项会计分录
2022-01-11 11:36:34
您好 实际抵减的时候写分录 借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益 银行存款
2019-08-28 11:49:12
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