送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-06-17 09:16

借进项借管理费用负数
然后进项转出借管理费用贷应交税费-应交增值税-进项转出

青春侠 追问

2019-06-17 12:14

我应该这样做吗?

郭老师 解答

2019-06-17 12:20

是的,分录对的,

青春侠 追问

2019-06-17 14:00

这样做是不是为了反映出进项转出,管理费用相当于没发生过呀

郭老师 解答

2019-06-17 14:03

认证了就要做进项,不抵扣你转出来

青春侠 追问

2019-06-17 14:36

你说的这种转出是不是上月已做账了,隔月才转出才按上面这样做,如果是本月认证了不能抵扣的本月是不是这样做
借:管理费用  3
   应交税费 应交增值税 进项税 1 
    贷:现金
转出做借:管理费用 1
     贷:应交税费,应交增值税 进项转出 1

郭老师 解答

2019-06-17 14:38

不是,认证当月就可以这么做

青春侠 追问

2019-06-17 16:38

不太懂的是为什么管理费用用负数呀

郭老师 解答

2019-06-17 16:48

贷方发生额软件取不到数的

青春侠 追问

2019-06-17 17:08

哦哦,那我的做法也对吧?

郭老师 解答

2019-06-17 17:10

是的
分录对的,

上传图片  
相关问题讨论
你好,买税控盘可以全额抵税的账务处理,支付时: 借:管理费用 贷:银行存款 一般纳税人抵减时: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 小规模纳税人,抵减时: 借:应交税费—应交增值税 贷:管理费用
2021-03-04 09:15:26
借进项借管理费用负数 然后进项转出借管理费用贷应交税费-应交增值税-进项转出
2019-06-17 09:16:38
可以加一个二级明细科目,就服务费,分录,没问题。
2021-07-06 15:52:46
您好,做的分录是对的啊 没有抵减不需要转
2020-01-10 14:54:23
你好是的,可以这么做的。
2021-01-16 09:34:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...