
老师,代管资金的核算收到时做借:银行存款贷:其他应付款。用代管资金支付费用时借:其他应付款,贷:银行存款。可以吗?
答: 你好 你的分录是正确的!
请问老师,发工资时,住房公积金我是记“其他应付款”的贷方;缴纳时,冲销其他应付款,借:其他应付款,贷:财政应返还额度――财政直接支付,这笔账需做预算会计吗?(注:我们这边大部分单位是在收到预算指标时就做了收入,借:财政应返还额度――财政直接支付,贷:财政拨款收入,所以在支付费用时都是从财政应返还额度――财政直接支付的,财政应返还额度――财政直接支付相当于银行存款使用。)
答: 你好! 不涉及货币资金收付(资金结存)的业务预算会计不用做账的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
矿山企业,以前的老会计把所有费用支出都挂在其他应付款个人头上,现金和银行存款都为0,请问为啥这样处理,以后该如何调整?
答: 你好,意味着之前你们公司账上没有钱,所有的支出都是个人垫支的,可以可以借支个人,然后由公司支出
老师请问我们收到一个汽管办的补助,收到时做的借:银行存款 贷:其他应付款。我们现在用这笔钱付一个租车费,借:其他应付款 贷:银行存款,怎么做才能体现出费用,是不是哪一步错了?
老师,我们公司7月份开始购买社保,7月不扣费,8月扣缴两个月的费用,那我计提是不是6月计提7月社保,7月计提8月社保,然后8月扣费的时候直接借:其他应付款 (两个月合计)贷:银行存款,这样对么?


甜甜圈 追问
2019-06-19 11:00
蒋飞老师 解答
2019-06-19 11:15