送心意

文老师

职称中级职称

2019-06-20 12:49

您好,就是您的帐上期末留抵多,而报表少是吗

羚儿 追问

2019-06-20 12:52

是的

羚儿 追问

2019-06-20 12:52

不对,报表多,账面上少

文老师 解答

2019-06-20 12:56

那就应该是认证了的发票有可能没有入账,,最好是看下是从什么时候开始不一致的,然后找下具体的原因

羚儿 追问

2019-06-20 12:59

就是从16年开始不一致,后面的都对上的,但实在查不到原因,所以才想着请问老师有什么办法平账

文老师 解答

2019-06-20 13:02

或者您把申报表里做进项税额转出,转出以后和账面一致就好了

羚儿 追问

2019-06-20 13:03

好的,谢谢老师

文老师 解答

2019-06-20 13:05

不客气,这是我们的职责所在

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相关问题讨论
您好,就是您的帐上期末留抵多,而报表少是吗
2019-06-20 12:49:07
你好,可以月末结转到转出未交增值税
2020-01-02 15:23:24
可以调账的,可以将计提分录的差额部分进行红冲或补计提。每月末可以将增值税进项税额和销项税额通过转出未交增值税科目结平余额,最好不要年末一次结平。
2018-11-01 22:53:53
您好,一般情况下,需要结平的,入应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目就行了, 不需要转入应交税费-未交增值税科目的。
2019-04-07 23:25:36
您好,月末时,进项,销售项的余额结转时,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。当月把进项,销项,转出未交增值税,三个明细科目的余额结平,或者年底结平都行。
2018-06-02 16:40:29
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