某投资项目的建设期为1年,经营期为5年,其现金净流 问
您好,请问一下这个没有其他条件了吗 答
跟关联方借款,三年期,约定到期一次性还本付息,计提 问
您好,按期计提的利息计入到财务费用里面 答
甲方用餐卡抵顶了我们的工程款,我们如何入账 问
同学,你好 借:管理费用-福利费 贷:应付账款 借:应付账款 贷:应收账款 答
老师,您好!我想问一下,在自查记账凭证的时候发现去 问
你好,冲红负数凭证,冲正?不太理解你的逻辑 答
个人租车给公司 签订的租车协议4000元/月 代开 问
那个租金是按月申报个税,可以开一张发票 答
老师,公司账面的转出未交增值税借方余额比增值税纳税申报表(一般纳税人)期末留抵税额少484.87元,可能是以前年底进项税、销项税额结转错误所致,但反复往来查核、调账都调不平,可以做一笔会账分录把它冲平吗?应该做什么会计科目?
答: 您好,就是您的帐上期末留抵多,而报表少是吗
增值税一般纳税人平时结转应交税金只是转出未交增值税,年末结账之前需要做一笔分录把应交增值税-销项税额(以及应交增值税进项税额)都冲销吗?
答: 你好,可以月末结转到转出未交增值税
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
一般纳税人年末进项大于销项,有留抵的进项税额要结平转入未交增值税的借方吗?然后未交增值税的借方期末余额结转到下个会计年度吗?
答: 您好,一般情况下,需要结平的,入应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目就行了, 不需要转入应交税费-未交增值税科目的。
羚儿 追问
2019-06-20 12:52
羚儿 追问
2019-06-20 12:52
文老师 解答
2019-06-20 12:56
羚儿 追问
2019-06-20 12:59
文老师 解答
2019-06-20 13:02
羚儿 追问
2019-06-20 13:03
文老师 解答
2019-06-20 13:05