发现以前几个年度的折旧少提了,请问需要更正以前 问
你好,建议你放在本期补计提,金额少就放在本年 答
老师 请问我们是个便利店 是核定征收的个体经营 问
您好,这个是没有的呢。 答
合作方以知识产权出资,知识产权实际为农作物品种 问
你好 借:无形资产,贷:实收资本 答
你好本月不含税销售额52万, 问
你好,是小规模填写申报表么 答
老师好,请问注册资金印花税是选哪个,营业账簿? 问
对,选择营业账目这个申报。 答
总公司,好多业务走我子公司账,客户打款给我(子公司)给对方开发票,我再把这笔款付给供应商!互相都开发票!(但是我子公司没有任何利润!)这种帮总公司结算,如何做分录? 借:银行存款 贷:其他应付款 (但是我都开票了)
答: 你好,都是平进平出是吗
老师,招标代理公司收保证金例如是10000,开完标后,对方同意从保证金里直接扣除服务费这部分例如是2000,剩余保证金8000按原路退回。我做的分录是这样的借 银行存款10000贷 其他应付款10000开完标收到服务费这里我不知道应该怎么做分录合适?
答: 您好,你是收款方还是付款方?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,你好,付员工备用金怎么做分录?可以用其他应付款吗?借:其他应付款 贷:银行存款,这样可以吗
答: 您好,是的,分录是这样做的
你好,法人个人存进银行的款怎么做分录,不做实收资本 ,借,银行存款,贷现金,可以吗,但是现金余额不够怎么办,怎么做分录,请列下,谢谢,现在我的其他应付款是贷方100万,可以调整吗,怎么调,谢谢
员工报销时候,公司账上暂时没钱,做分录是借:费用,贷:其他应付款。等到账上有钱了就做借:其他应付款,贷:银行存款或者现金,是这样的吗?
我单位收了其他单位的税金,我是做了:借:银行存款 20000 贷:其他应付款---代交税金,那如果到时交纳的时候我应该怎么做分录来平掉呢?
基本户有一笔收入是:其他应付款待清算过渡款项-社保待遇清算中间户,摘要是:生育,这个是什么?怎样做分录。我做的借:银行存款 贷:其他应付款--员工怎么冲销这个其他应付款---员工
谁谁谁 追问
2019-06-24 11:57
谁谁谁 追问
2019-06-24 12:00
佟老师 解答
2019-06-24 13:59
谁谁谁 追问
2019-06-24 14:09
谁谁谁 追问
2019-06-24 14:09
谁谁谁 追问
2019-06-24 14:10
佟老师 解答
2019-06-24 14:10
谁谁谁 追问
2019-06-24 14:19
谁谁谁 追问
2019-06-24 14:33
谁谁谁 追问
2019-06-24 14:33
佟老师 解答
2019-06-24 14:36
谁谁谁 追问
2019-06-24 15:27
佟老师 解答
2019-06-24 18:44