请问23年收到的成本票已结转为主营业务成本,现在2 问
是的。你原来另一个科目用哪一个科目了? 答
租房子的租赁这个分录是不是不对 郭老师 问
提前退出了,支付违约金还是什么? 答
初级跟中级有什么区别?可从事哪方面工作? 问
你好!初级讲的比较简单,考的也简单 你可以简单的说,初级干的是秘书或者助理的活儿 中级干的是老板或者经理的活儿 答
收到成本发票公司以前抵扣,现在做进项税额转出,那 问
为啥要转出的嗯?关键是 答
老师这个题不理解, 能帮忙说下吗 谢谢 问
2019年7月31日,计提应付租入固定资产租金:借:销售费用10000。贷:其他应付款10000。8月底计提应付租入固定资产租金的会计处理同上。9月30日支付租金和税金:借:其他应付款(已计提的7月份和8月份租金)20000,销售费用(9月份租金)10000,应交税费——应交增值税(进项税额)3900。贷:银行存款33900 答
老师职工的加班餐费,记入借:应付职工薪酬~福利费,贷:银存,月底汇总借:管理费用,贷:应付职工薪酬。记到应付职工薪酬~福利费,要交个税吗?老师这是拿餐发票报销的,为啥交个税?
答: 《国家税务总局关于生活补助费范围确定问题的通知》(国税发[1998]155号文)规定下列收入不属于免税的福利费范围,应当并入纳税人的“工资、薪金”所得计征个人所得税: (一)从超出国家规定的比例或基数计提的福利费、工会经费中支付给个人的各种补贴、补助; (二)从福利费和工会经费中支付给本单位职工的人人有份的补贴、补助; (三)单位为个人购买汽车、住房、电子计算机等不属于临时性生活困难补助性质的支出。
老师职工的加班餐费,记入借:应付职工薪酬~福利费,贷:银存,月底汇总借:管理费用,贷:应付职工薪酬。记到应付职工薪酬~福利费,要交个税吗?
答: 是的 直接记借:管理费用等 -福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 要交个税
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
报销员工加班餐费为什么不能直接:借 管理费用-员工福利 贷 银行存款?而为什么要先通过应付职工薪酬科目转一下? 借 管理费用-员工福利 贷 应付职工薪酬-职工福利费, 再 借 应付职工薪酬-职工福利费 贷 银行存款 ?
答: 因为这个涉及到个税问题,具体你可以咨询相关地方税务局拨打12366转2
白雪公主/ZT 追问
2019-06-25 16:46
郭老师 解答
2019-06-25 16:49
白雪公主/ZT 追问
2019-06-25 16:52
白雪公主/ZT 追问
2019-06-25 16:53
郭老师 解答
2019-06-25 17:01