送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-06-26 18:51

18年汇算清缴没调增?
发票和你账上金额一致吗

Beloved 追问

2019-06-26 20:04

答:如果暂估金额跟实际支出一致,分录是 借方:其他应付款 贷方:现金如果金额不一致,需要通过以前年度损益调整科目
问:对了,那如果我开回来的票少于暂估的。又怎么做

郭老师 解答

2019-06-26 21:03

借其他应付款贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配

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18年汇算清缴没调增? 发票和你账上金额一致吗
2019-06-26 18:51:51
计入其他应收款吧
2017-11-30 11:22:57
您好 借:其他应付款 贷:营业外收入 借:营业外收入 贷:本年利润
2019-07-03 08:04:11
你好 借;其他应付款,贷;以前年度损益调整——主营业务成本
2019-05-14 15:55:05
你好,也可以按照这个分录来做的,你最好把其他应付款改成其他应收款
2022-02-18 09:48:36
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