
我公司食堂有部分餐补,其他部分员工自己出。我们会在他的工资里直接扣除那一部分。我发放工资时分录是这样:借:应付工资。100贷:其他应收款 20银行存款80 然后食堂会开票给我公司,我应该要怎么冲账啊
答: 借,管理费用~福利费,贷,应付职工薪酬~福利费 借,应付职工薪酬~福利费,贷,银行存款 借,其他应收款,借。管理费用~福利费 负数
老师 你好,员工预支工资时借 其他应收款 贷 银行存款,实际发放工资时,应该怎么做 请教下
答: 借应付职工薪酬贷其他应收款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我是说直接交个人社保是当月交当月,但工资是当月计提次月发放的,当月是公司先帮个人垫付的个人社保这个钱,所以直接交个人社保时分录是 借:其他应收款--社保(个人) 贷:银行存款 那次月发工资时还要做公司收回这笔钱的分录不?
答: 需要的,发放工资时扣回公司垫付的这部分钱。
我如果直接交个人社保的分录做成 借:其他应收款--社保(个人负担) 贷:银行存款 这是当月交纳当月的,次月发工资时是不是还要做公司收回这笔钱的分录 又怎么写分录呢?
单位给下属单位多转了一部分钱发工资,本来要求发,转出资金时借:其他应收款,贷:银行存款,可是下属单位已经把这部分钱发了,怎么调单位的其他应收款
老师,公司都不提取现金的,都是直接转法人账户,然后采购物品或者发工资的,这样的分录是借:其他应收款 贷:银行存款,这样是不是不用通过现金科目了
单位给下属单位多转了一部分钱发工资,本来要求发,转出资金时借:其他应收款,贷:银行存款,可是下属单位已经把这部分钱发了,怎么调单位的其他应收款


仁爱的秀发 追问
2019-06-29 15:22
辜老师 解答
2019-06-29 15:31
仁爱的秀发 追问
2019-06-29 15:36