送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-07-01 08:52

那你暂不处理。
你直接收到地票时再入账。确认为应付,然后挂靠 商结账时,你用应付账款对冲。

一片叶子 追问

2019-07-01 09:49

老师:付材料是对公转账,付款时先挂应付账款,收到票时再冲减应付吗?怎样处理合适,能具体点吗?

陈诗晗老师 解答

2019-07-01 10:17

如果没有收到发票。款项不是你付的你就不做处理。
但如果是你支付的,你作为预付账款处理

一片叶子 追问

2019-07-01 10:22

老师:建筑业预收不准挂账,预付款没有要求吗?

陈诗晗老师 解答

2019-07-01 10:24

预付 这块儿没有要求的
因为预付是提前支付的,他是按实际完工进度来确认成本的。

一片叶子 追问

2019-07-01 10:56

好的,谢谢了

陈诗晗老师 解答

2019-07-01 10:57

不客气,祝你工作愉快

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那你暂不处理。 你直接收到地票时再入账。确认为应付,然后挂靠 商结账时,你用应付账款对冲。
2019-07-01 08:52:58
您好!差额计入财务费用就可以了。
2016-11-24 16:50:22
你好!是可以的,双方发票按全额开,外在写一份抵账协议就可以了
2020-04-25 15:42:41
您好,这项业务不涉及分包公司
2017-02-20 11:44:17
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;原材料 贷;应付账款 借;应付账款 银行存款 贷;应收账款
2017-10-12 09:23:30
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