老师,员工买的国家机票,是国际报销凭证,不是增值税 问
那个是可以报销的 答
老师,我们是国有独资企业,比如实收资本100万,年末净 问
国有独资企业的所有资产均属于国家所有,因此在进行任何形式的资产处置时,都需要严格遵守国家的法律法规和相关政策。特别是当涉及到大额度的资产赠与时,更是需要慎重对待。 赠与行为本质上是一种无偿的财产转移行为。对于国有独资企业来说,其资产的使用和处置都应当遵循国家的规定,确保国有资产的保值增值,防止国有资产的流失。因此,在进行赠与行为时,需要充分考虑赠与的合理性、必要性和合规性。 答
老师,您好,我公司有会议展馆,别人租我们的场地,现在 问
您好,看我给你发的图片的呢 答
老师,工商年报因之前会计没有说密码进入,现在还有 问
试试电子营业执照方式,联络员手机短信方式 答
老师好 如果发现去年的银行日记账少做540元 现 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 答
请问老师,今年做了一笔冲2019年暂估的分录,汇算清缴已过,现在冲暂估的产品发生退货,并收到对方红字发票,该如何入账
答: 你好,冲2019年暂估的分录,发票来了,有重新做一笔分录没有,
我公司去年开具的一张发票,在今年被做了红字,汇算清缴已经做完,请问今年这张红字发票对应的分录怎么做?
答: 去年开的增值税发票今年要冲红怎么做账? 借:应收账款或银行存款 (红字) 贷:主营业务收入(红字) 贷:应交税金_应交增值税(销项税额)红字 以上要凭开具红字发票通知单开具红字发票,方能这样做账. 去年开的增值税发票今年要冲红怎么做账? 发票冲红怎么做账? 11月份要确认收入的,按错误的发票正常入账,正常计提税费; 12月份应凭《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字增值税专用发票,冲减当期销售额和销项税额;注意:如果当月未销售或销售开票金额小于上月错误发票的,建议先不开具红字发票;增值税纳税申请表里是不得出现负数销售额及税额的。 应根据开具红字增票,仓库开具红字入库单(如11月份确认收入时,已经核算成本了,12月份就应开具仓库红字入库单,冲减库存商品;);财会根据仓库单,填制凭证,会计分录如下: 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 贷:应交税费-应交增值税-销项税额(红字) 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字)
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
个体户现在汇算清缴需要还需要补税款,我今天开出去一张红字发票,是去年开的收入发票,这样可以抵扣去年的主营收入吗
答: 你好,跨年了,不可以再抵扣去年的收入了,这个收入负数是要汇总到你今年的总收入里面的。
去年销售的货物并且已经开具发票,客户一直没有付款,现在把货物退回来了,公司需要跨年开具红字发票。1、会计分录怎么做?2、影响所得税汇算清缴吗?
我们有一张红字发票,我们是购买方17年11月我们收到对方开具的发票,而且17年12月已经认证了。18年6月我司开具红字信息表了,这个会计上怎么处理啊汇算清缴已经做完了
销货方,18年12月开的票已做账,购买方发现公司信息有错误,未认证,19年1月退回,我方开对应红字发票,并开了正确的蓝字发票。该怎么做账,汇算清缴的时候需要调整吗?
2021年12月开了3000的发票出去,2022年1月红冲了,这个我做红字分录,那2021年汇算清缴我还没做,会影响汇算清缴吗?