老师,实收资本全部用无形资产或是固定资产出资可 问
你好,肯定是不行的呢。企业没现金流怎么活呢,对吧。 答
承租方因租赁计入使用权资产,提前终止的会计处理 问
你好,借营业外支出,租赁负债,贷使用权资产, 以前纳税调增的这次纳税调减,以前纳税调减的这次纳税调增 答
老师们 请教下,为部分员工购买的意外保险,计入福利 问
你好,是的。做福利费 这个是不能够抵扣的 答
你好,a公司在填写2023年研发费用加计扣除优惠表,其 问
你好,那就纳税调增,不要加计扣除 答
老师好!我们是小型微利企业,生产销售胶合板!请问增 问
增值税税负最低2.5%的。 答
老师你好,我公司是小规模物业公司,现代收代缴企业水电费,供电公司不能开水电发票给企业,只能开给物业公司,现我公司只能开水电发票给企业,现已开出代收水电费发票是并未收到水电费时记借:应收账款XX公司,贷:其他应付款---代收水电费 。收到企业交的水电费时记借:银行存款 贷:应收账款XX公司 。我公司交水电费时记:借:主营业务成本 借:其他应付款-----代收水电费 贷:银行存款。是这样吗?
答: 同学,分录处理没有什么问题。
我们老板有几个公司,他从A公司拿钱,然后用到B公司和C公司中,有时B公司采购商品拿回发票,但这个钱是A公司的钱付的,我做账的时候是做,借:主营业务成本,贷:其他应付款-A公司呢,还是贷方做:其他应收款-股东呢?
答: 您好,一般情况下,是贷:其他应付款-A公司。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
超市比如联营商按销量结账,商品也不入库,没有进价只有卖价,销售入账时我做了联营收入100万,其实有90万要给联营商的,实际我们收入是10万,所以在做了一笔借主营业务成本90万,其他应付款90万,但是现在出现有个别联营商扣点收入大于他的销量金额,就是他要给钱给我们,但是我没有做到其他应收款中了,还是直接做借主营成本,贷其他应付款用红字做的,可以不
答: 老师呢
凤血紫悠 追问
2019-07-02 12:03
陈诗晗老师 解答
2019-07-02 12:51
凤血紫悠 追问
2019-07-03 09:10
陈诗晗老师 解答
2019-07-03 09:14