送心意

张蓉老师

职称中级

2019-07-03 20:09

您好,当月进项可以在下月未申报前认证。例如6月份的进项发票可以在7月15号未申报6月增值税之前认证,这样抵扣的是6月份的增值税,如果7月份认证6月份的进项票之前已申报了7月份的增值税,那只能缴税了。

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您好,当月进项可以在下月未申报前认证。例如6月份的进项发票可以在7月15号未申报6月增值税之前认证,这样抵扣的是6月份的增值税,如果7月份认证6月份的进项票之前已申报了7月份的增值税,那只能缴税了。
2019-07-03 20:09:59
你好! 不可以了 多交的税,可以抵减以后应交税款的
2019-11-06 06:28:05
你好,去税务局修改12月份的报表
2019-02-18 12:34:01
附表二填写认证的金额,附表四减免表的实际抵扣金额主表23栏填写销项减进项的余额
2019-03-04 22:27:12
是的 填26栏
2017-03-02 09:48:52
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