送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-07-04 16:41

不用转预付了
实际支付借其他银行付款贷银存
你的费用做多了,18年税前扣除了吧

敏儿 追问

2019-07-04 16:46

就是在2018年多记了管理费用16200;预付账款少计了16200元.因为是只是在10月支付了一个季度的5400元,余下16200,房东也一起开了全年的租金票了,全部票额为21600元,所以12月,正确分录应该是:   借:  预付账款   贷  其他应付款;  后面 月份支付时为   借  其他应付款5400    贷  银行存款 5400 ;然后每月分摊    借:管理费用    1800    贷   预付账款   1800元;因为已经跨年了,不是要调整过来吗??

郭老师 解答

2019-07-04 16:52

你是不是已经在18年都税前扣除了

敏儿 追问

2019-07-04 16:57

对呀,就是12月份做的分录    借  管理费用16200   贷   其他应付款   16200  ,所以是已经2018年  扣除了

郭老师 解答

2019-07-04 16:59

那你别太正了
红冲你还得去税务局修改年报

敏儿 追问

2019-07-04 17:19

???关键,如果我不调整,预付账款借方没有余额,我后面支付的房租,没办法分摊呀

郭老师 解答

2019-07-04 17:23

你支付的时候直接借其他应付款贷银存就可以

敏儿 追问

2019-07-04 17:31

这样也行??那不用分摊了??

郭老师 解答

2019-07-04 17:34

是的,你去年的分录都做错了
福利费应该借管理费用贷应付职工薪酬

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你好,进项发票是7月开的,那你只能在7月份勾选,6月没有的话就不能勾选,8月份的可以7月份勾选也可以在8月份勾选
2020-07-31 17:32:34
不用转预付了 实际支付借其他银行付款贷银存 你的费用做多了,18年税前扣除了吧
2019-07-04 16:41:59
你好,可以的,你的诶办法可行,还要把税金单独做出来
2019-07-05 10:17:54
你好,此问题已回复哦
2020-07-31 18:08:39
你好,是的 ,可以的
2017-04-07 16:01:44
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