老师这个不定项,销售取得普通发票50万,可以抵扣吗? 问
你好,问的是销项税,不论开专用发票还是普通发票都要交税的 答
老师 我想知道上个月有没有留底税额的话是看3月 问
你好 可以看3月的纳税申报表里面的期末余额表的哈 答
老师这个成本不是按双方协商入账吗?也就是合同价 问
您好,因为对外就是公允价值,协议的不公允了,也就是不能自已约定一个不公允价值调节利润,比如这个利润少了5,税务不认的,少交税了 非同一控制下:步骤1:支付对价的公允价值=长投入账成本 (入账跟比例无关) 步骤2:结转支付对价的账面价值 步骤3:各项支付对价的公允价值与支付对价账面价值的差额处理 答
老师 上午好 我公司外账打算换一家公司做 请问 问
你好,我我发给你交接清单你看一下,按照这个就行。 答
老师您好,装修公司(主要是家装),用到的磁砖、水泥等 问
你好;计入借工程施工或者合同履约成本 -材料费 贷银行存款或者应付账款 答
老师您好!行政单位2018年个人借款3600元,隔了几个月2019年个人才报培训费用冲借款,财务会计做账了,冲去年的借款预算会计怎么做?
答: 预算会计借:事业支出 贷:资金结存。
老师您好!行政单位2018年个人借款3600元,隔了几个月2019年个人才报培训费用冲借款,财务会计做账了,冲去年的借款预算会计怎么做?
答: 如果没发生现金收付,预算会计是不做处理的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
您好问下,现在公司收了比培训费用,但是要返点给人家500,这个怎么做账,500是直接打给人家还是领钱出来,怎么处理?
答: 借销售费用贷 银行存款 可以转账