老师,您好,我想问一下,我们从供应商那里买产品,搞活 问
对方发票怎么给你们开?直接是按照折扣之后的吗? 答
24年补交社保基数涨后做的分录,12月底没有预提,当 问
你好,操作是可以,但是要用以前年度损益调整 答
我公司账上一客户目前预收余额:412900(之前给对方 问
你好,是的。开差额就行了。 答
危废处理行业采购的片碱尿素之类的物料用于焚烧 问
您好,这个直接入成本就可以 答
法人开票10万私车公用,共需缴纳多少税,10万跟个人 问
法人私车公用开票 10 万,需缴纳的税有:增值税约 990.1 元,附加税约 59.4 元,印花税 50 元,个人所得税约 15824 元,共约 16923.5 元。这 10 万元属于财产租赁所得,需并入综合所得进行个人汇算清缴,在汇算时与其他综合所得合并计算应纳税额,多退少补。 答

公司购买办公用品是借老板的钱买的,是这样记分录:借银行存款 贷其他应收款–老板,借管理费用贷银行存款,还是 借管理费用 贷其他应付款–老板 这两者有区别吗
答: 这个的区别在于老板的钱是否有到公司账上。 如果是老板把钱打到公司的卡上,然后再从公司的款项里头支付,那你要经过银行存款的。 如果是老板当场直接掏钱购买了,那么就后者。
老师你好,我们企业共有两家公司,5月份收到办公用品的发票,开的是A公司发票,当月就把发票入账,借,管理费用,贷,其他应收款-A法人。而6月份的时候,B公司从公司网银支付给张三(此笔办公用品的费用),现在B公司做的分录,借,其他应付款_张仨,贷,银行存款。现在如何调整,才能使AB公司的账平了?谢谢
答: 这张发票是法人垫付的么?如果是,A公司的帐应该是,借:管理费用 贷:其他应付款-法人。然后B公司付钱的是,摘要是替A公司报销某某的费用 借:应收账款-A,贷:银行存款。A公司用B公司的打款凭证记账,借:其他应付款-法人 贷:应付账款-B公司。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师:公司应向甲收餐费1154元,后来甲帮公司买办公用品25元,实际公司向甲只能收1129元,我可以做这样的分录吗?借:其他应收款--甲1154 贷:管理费用--餐费1154 借:管理费用--办公费25 贷:其他应付款--甲25 借:其他应收款--甲1129 贷:管理费用--餐费1129 谢谢
答: 借:其他应收款--甲1154 贷:管理费用--餐费1154 借:管理费用--办公费25 贷:其他应收款--甲25

