23年度的年终奖金24年4月发放,23年未计提。24年4 问
可直接做为24年费用处理 答
员工的报销发票,只有公司名称没有税号可以使用吗, 问
你好,可以的,普通发票一般没什么关系。 答
从m公司购入下列材料:甲材料4000千克,单价42元,乙材 问
借:原材料-甲材料168000 -乙材料270000 应交税费-增值税-进项70080 贷:银行存款508080 答
老师,你好。 我把去年会计申报的财务报表年度申 问
您好,年报在电子税务局里没有这么细的,他只填几个数 答
老师,本月做无票收入了,下月如果要开票,金额不一致 问
你好!按实际收入来开票就行。然后冲减对应之前申报的不开票的金额 答
超市供应商产品出问题我们退货,怎么做分录?借应付账款贷库存商品?
答: 您好,分录,借;应付账款,贷:库存商品。
老师,供应商返厂货物 分录 借:应付账款(供应商)贷:库存商品 那么,供应商补差(临期商品,供应商补钱给咱,让咱处理)怎么做分录
答: 您好!借:现金等 贷:营业外收入 应交税费-应交增值税。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
总店给A供应商支付货款800元,(800元包含总店货款1000减去分店退货200)(总店和分店的库存、应付账款都是分开做的) 总店进货货款已做分录: 借:库存商品 —总店1000 贷:应付账款—总店A供应商 1000 分店退货已做分录:借:库存商品—分店 200(红字) 贷:应付账款—分店A供应商 200(红字) 请问总店支付货款800元怎么做分录?
答: 借:内部往来~分店 贷:银行存款 分店处理 借:应付账款 贷:内部往来~总店
供应商给我公司的货物返利,我司系统会自动生成一张凭证借:库存商品 贷:应付账款,要冲减应付账款,供应商给的返利入什么科目,怎么做分录?
以前做的供应商分录欠款收到货是借库存商品92453贷应付账款92453,现在厂家返利由于以前卖的多,现在除了欠的92453不收,还给返利十万元,分录怎么做
老师您好,临期商品就地处理 ,供应商用商品来补差价给购货方,这个分录应该怎么做?假如够了100元,借:库存商品100,贷:应付账款100,然后临期处理了80,供应商用商品补了20元的差价,怎么做?