老师,6.30分录15不懂了公允价值15投资收益还有个3 问
内容较多稍后为您详细解答 答
老师,汇算清缴工资薪金支出账载金额,税收金额怎么 问
你好,填写本年累计发生额,填写当年的数据 答
老师给员工缴纳的医社保,在现金流量表里面填在哪 问
您好,填在支付的职工薪酬里面 答
1. 简答题1.用现金发放工资10 000元。2.收到甲企 问
你好,题目要求做会计分录吗? 答
老师你好,我这样会计继续教育就做完了,做好了吗? 问
你好,同学。 老师看了图片,可以了 答
1.为什么管理费用要用负数?入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数 服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
答: 你好 ; 你作借方负数去 管理费用 ;然后 你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了
关于金税盘服务费,我先借应付账款-金税盘服务公司贷银行存款、再借管理费用贷应付账款 再借应交税费-应交减免税额贷管理费用,这样做对吗?
答: 您好 请问您支付服务费的时候没有同时收到发票么
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我现在在纠结怎么做会计处理百度上面都是说支付:借:管理费用 贷:银行存款抵减增值税应纳税额:借:应交税费--减免税 贷:管理费用但是我们公司的另外一个支付:借:应交税费--减免税 贷:银行存款抵减增值税应纳税额:借:应交税费--未交增值税 贷:应交税费--减免税
答: 第一个做法是标准做法