送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-07-10 16:12

是的,就是上月你是多入加工费200元(以5200元入的加工费),本月冲销200元,实际入账的加工费就是5000元了,与发票的金额是一致了。按发票入费用,就是对的了

簿荷梨子 追问

2019-07-10 18:42

支付加工费时   借:加工费  5000  
              贷:应付账款  5000  
冲减上月多暂估 借:加工费 -200  
                 贷:暂估应付款  -200  
冲减上月暂估加工费   借:加工费  -5000  
                    贷:应付账款  -5000  
请问对吗?

江老师 解答

2019-07-10 21:20

一、支付加工费时 
借:应付账款    5000
贷:银行存款(或库存现金)   5000
二、暂估加工费时
借:加工费 5200 
贷:应付账款——暂估应付账款(或XX公司暂估) 5200 
三、冲销
冲减上月多暂估 
借:加工费 -5200 
贷:应付账款——暂估应付账款(或XX公司暂估) -5200 
四、按发票入账
借:加工费   5000
贷:应付账款   5000

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是的,就是上月你是多入加工费200元(以5200元入的加工费),本月冲销200元,实际入账的加工费就是5000元了,与发票的金额是一致了。按发票入费用,就是对的了
2019-07-10 16:12:23
你好 你说你实际业务是怎么回事 方便判断怎么处理
2020-02-13 15:13:18
业务往来发生的债务,计入到应付账款
2019-08-11 21:29:59
有预付的计入预付,没预付计入应付
2020-03-27 22:02:42
你好,你是指帮外面客户加工吗?客户的可以放应付账款
2017-06-20 10:52:48
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