
上月收到对放开的全额30000元发票,只支付了7500元,按道理是应该做借:生产成本 30000元 贷:银行存款 7500 应付账款 22500但是应付账款部分22500元未做,现在才想起来,该怎么办?
答: 那只能是做错账更正!
老师好,我们是做屠宰鸭子做鸭坯的公司,老师,我们每个月交的电费计入借应付账款 贷银行存款 是不是也需要结转一下借生产成本 贷应付账款电费
答: 这个需要电费的发票,才能计入生产成本,对于车间用电计入制造费用——电费,最后结转计入生产成本——制造费用,对于管理部门用电,计入管理费用——水电费
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
收到应支付劳务发票2400元,有必要分成借:生产成本 贷:应付账款-XX公司,然后再做一张支付凭证,借:应付账款-XX公司,贷:银行存款吗?可以直接借:生产成本贷:银行存款吗?
答: 你当月支付当月的可以
以前会计预交一月初电费借预付账款带贷银行存款,一月26号发票到了冲预付账款借生产成本贷预付账款但是老总说做错了二月到的电费发票才是一月成本,我怎么改错啊
先付款,后来才到发票,保险发票,之前的会计,做的是借:应付帐款,贷:银行存款,我收到发票了,应该是借生产成本-基本生产成本保费,贷‘应付帐款,感觉是反了,应该他之前是预付帐款吧
2.2018年1月2日,海天公司以银行存款5000万元和公允价值为2000万元,生产成本为1800万元的存货换取B公司6

