送心意

吴少琴老师

职称会计师

2019-07-19 10:44

借:应交税费 增值税480 借:管理费用-480

ONE 追问

2019-07-19 10:46

那这样调的话,借:应交税费科目不会增加到960吗

吴少琴老师 解答

2019-07-19 10:47

你第二个分录改成我说的分录就不会

ONE 追问

2019-07-19 10:50

我四月的分录已经做有借:应交税费 增值税480 
如果我七月份再做借:应交税费 增值税480 贷:管理费用-480,费用是减少了,但是应交税费还是会增加的吧

吴少琴老师 解答

2019-07-19 10:51

你这种需要反结账,去修改原来的分录

ONE 追问

2019-07-19 10:53

如果不反结账,可以红冲吗,然后再重新填一张按你说的分录重新入账

吴少琴老师 解答

2019-07-19 10:53

你这个需要反结账处理

ONE 追问

2019-07-19 10:55

反结账那我4-6月份的分录和报表全部要改吗?每次的出错都只能反结账吗?

吴少琴老师 解答

2019-07-19 10:56

就改你这个分录和结转分录就可以了,其他分录不改

ONE 追问

2019-07-19 11:00

那4-6月份的报表要重新打印吧,4-6季度已经申报了呢

吴少琴老师 解答

2019-07-19 11:01

你报表有误需要改正

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相关问题讨论
你好,是你报表数据编制错误了吧,这个分录不影响报表勾稽关系啊
2019-07-19 11:03:47
借:应交税费 增值税480 借:管理费用-480
2019-07-19 10:44:55
同学。你的负数是怎么来的,如果之前已经调整过后,本期没有发生,是不会存在 负数余额的
2019-03-18 10:13:41
你好 你分录是没错了 你不平肯定是其他分录或者金额错误导致的哦 检查下其他账务
2020-07-01 15:19:19
您好!是不是因为您没有管理费用没有结转损益。
2016-06-10 10:06:08
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