送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-07-31 13:31

你好是的,冲减管理费用的

那是我的可乐! 追问

2019-07-31 14:30

进项不能抵扣那就形成了一项费用,但为什么管理费用放到贷方?

暖暖老师 解答

2019-07-31 14:35

应该是借方红字比较好

那是我的可乐! 追问

2019-07-31 14:36

那为什么要记管理费用啊

暖暖老师 解答

2019-07-31 14:37

前边记账时计入了管理费用的

那是我的可乐! 追问

2019-07-31 14:43

想问一下前面哪一步记的管理费用呀老师?可以详细说一下吗

暖暖老师 解答

2019-07-31 14:49

借管理费用-办公费220

那是我的可乐! 追问

2019-07-31 14:51

220?

暖暖老师 解答

2019-07-31 14:53

就是上边那个2.32的金额的

那是我的可乐! 追问

2019-07-31 14:57

2.32不是记在固定资产了嘛,管理费用是具体那一笔分录啊老师?

暖暖老师 解答

2019-07-31 14:58

初次购买全额可以抵减2.32税额

那是我的可乐! 追问

2019-07-31 15:08

不是,老师,我没有理解你说的前面记管理费用记了220。我不理解的就是为什么要冲减管理费用,您说前面记了220,220是怎么出来的?

暖暖老师 解答

2019-07-31 15:15

是2.32,我写错了,全额计入管理费用税务可以,不做固定资产

那是我的可乐! 追问

2019-07-31 15:28

奥…那还有最后一个问题老师,如果借方用红色记管理费用的话,贷方是什么

暖暖老师 解答

2019-07-31 15:59

借方式应交税费-减免税额

那是我的可乐! 追问

2019-07-31 16:02

奥好

暖暖老师 解答

2019-07-31 16:03

祝你工作开心愉快

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你好是的,冲减管理费用的
2019-07-31 13:31:39
你好 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费-应交增值税
2019-12-06 09:56:26
你好,这里增值税是递减了,但是管理费用是计入贷方(不是借方),不是抵减了利润,而是增加了利润
2019-03-24 11:51:43
1.确认非货币性职工福利,借生产成本226借管理费用113贷应付职工薪酬339。2.视同销售,借应付职工薪酬339贷主营业务收入300贷应交税费39。3.借主营业务成本240贷库存商品240
2020-06-07 22:43:39
借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费
2018-07-11 09:40:28
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