送心意

玲子

职称中级会计师,初级会计师

2019-08-01 19:09

你好,付款时间在一年内可以按照463入账

晴空 追问

2019-08-01 19:12

怎么做呢对方开的是专票

玲子 解答

2019-08-01 19:13

借:固定资产
   应交税费-待认证进项
   贷:应付账款-

晴空 追问

2019-08-01 19:31

老师那我7月份收到发票怎么做呢?

晴空 追问

2019-08-01 19:31

8月份付款

晴空 追问

2019-08-01 19:33

收到发票,借:应交税金――进项税额    贷:应交税金 ――待认证进项税?

玲子 解答

2019-08-01 19:49

你好,
借:应交税费-待认证进项
   贷:应付账款

晴空 追问

2019-08-01 19:50

这样我的应付账款不是重复进了吗?

玲子 解答

2019-08-01 20:34

你前面收到发票了就确认税,没收到不确认

晴空 追问

2019-08-01 21:57

可是这样做,应付账款就重复了,收到发票做借:应交税费-待认证进项
贷:应付账款

晴空 追问

2019-08-01 22:02

我想的的是,按合同做账借:固定资产    应交税金――待认证进项税     贷:应付账款   收到发票做:借:应交税金――进项税额     贷:应交税金――待认证进项    付款时候做里  借:应付账款     贷::银行存款

玲子 解答

2019-08-01 22:02

你只确认收到票的税额

晴空 追问

2019-08-01 22:03

这样做对吗?我想的的是,按合同做账借:固定资产 应交税金――待认证进项税 贷:应付账款 收到发票做:借:应交税金――进项税额 贷:应交税金――待认证进项 付款时候做里 借:应付账款 贷::银行存款

玲子 解答

2019-08-01 22:03

你好,第二个分录不对

晴空 追问

2019-08-01 22:04

该怎么做呢

玲子 解答

2019-08-01 23:10

你好,
借:应交税费-待认证进项
贷:应付账款

晴空 追问

2019-08-01 23:28

这个我第一笔已经进应付总的,后面在进应付不是多了?

玲子 解答

2019-08-02 19:00

你没收到票,干嘛要确认税呢

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相关问题讨论
你好,付款时间在一年内可以按照463入账
2019-08-01 19:09:12
直接按你买进那个开出就可以,前面可以加使用过xx
2020-03-18 08:49:09
您好!这样不好。导致摊销的金额不准确。
2017-03-30 15:35:34
借:固定资产 贷:应付账款100,借:应付账款40+40贷:银行存款40+40,剩下的挂在应付账款就可以了
2017-07-15 14:25:48
借:固定资产 未确认融资费用 贷:长期应付款 银行存款 这个是初始的分录 每一期 借:财务费用 贷:未确认融资费用 借:长期应付款 贷:银行存款 这个未确认融资费用 是根据公允价值和390万元等的差额,进行计算的 这个不违规的,没问题的。
2019-11-19 09:06:33
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