
老师,我们项目部收到甲方工程款,开票金额是50万,实际到账金额449000,中间甲方和我们公司的扣款如图,请问这样怎么做分录呢?
答: 您好,扣款部分对应计入 工程施工的成本里面
老师,我们项目部收到甲方工程款,开票金额是50万,实际到账金额449000,中间甲方和我们公司的扣款如图,请问这样怎么做分录呢?我在会计问上面问过,那个老师就回答把扣款计入工程施工里,那税费呢?我们之前预缴过,这是公司承担部分,在付给我们项目部工程款的时候直接扣除
答: 您好,税费属于你们这个工程承担的?是说总公司已经做过了是吗?关键要看你这个工程核算主体是总公司还是你们项目部,如果是你们项目部 这个税费你要按照实际的税额入应交税费科目,贷方 其他应付款-总公司 然后对冲你应该收的50万应收账款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们项目部收到总包方付的工程款1470000元,汇回公司800000元,剩下的670000作为项目部备用金,请问这个怎么做分录?
答: 您好,您项目部的帐应该也是公司做的吧,那公司应该是收到1470000的工程款,然后给670000作为项目部的备用金,借银行存款1470000贷应收账款1470000,借其他应收款-备用金670000贷银行存款670000


激动的手机 追问
2019-08-05 17:51
小黎老师 解答
2019-08-05 17:57